近日,市局二级调研员张宝芳主持召开内部审计工作会议,部署局直各单位财务管理情况内部审计相关工作。张宝芳强调:一是切实高度重视,加强组织领导。局直各单位要充分认识此次审计工作的重要性,各单位主要负责同志要亲自部署,指定专人负责对接,确保与审计组的沟通顺畅和审计工作的顺利高效开展。二是积极配合工作,如实提供资料。各单位要按照要求,积极配合审计工作,及时、完整地提供财务、会计资料和与财政预算执行、财务收支以及各类专项支出有关的业务、管理等资料。三是落实保密规定,遵守审计纪律。在审计期间,各单位不得泄露审计工
作内容及相关资料,审计组获取的资料仅限于审计使用,未经允许不得外传。四是加强沟通联系,及时反馈信息。审计期间,各单位要确保日常工作与审计工作两不误。同时为审计组提供必要的办公保障,并做好延伸审计、实地核查等配合工作,如有特殊情况或需协调事项,须及时请示汇报。五是注重举一反三,促进工作提升。各单位要以此次审计为契机,查漏补缺,着力转变工作观念,持续提升业务水平,在规范化、程序化、制度化上下功夫,过程与结果并重,推动财务管理高质量发展。审计科、财务科、办公室、局直各单位主要负责同志参加会议。